
怎么應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 你好,如果是購(gòu)入時(shí)直接做成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好,老師。我是建筑裝修公司負(fù)責(zé)內(nèi)賬會(huì)計(jì)。我想問(wèn)的問(wèn)題是:公司接一個(gè)項(xiàng)目。1.先收到工程款打到對(duì)公賬戶。我直接計(jì)入借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。2.然后接下來(lái)會(huì)發(fā)生這個(gè)項(xiàng)目的成本費(fèi)用支出,老板付錢,我直接計(jì)入:借工程施工-合同成本-人工費(fèi)/材料費(fèi)/間接費(fèi)用-項(xiàng)目名。貸:其他應(yīng)付款。3.每月末我不需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。到最后完工了。我再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)等。然后中間和最后我再收到一部分工程款了,計(jì)入:借,銀行存款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。這樣做賬對(duì)嗎?其實(shí)我就是到第3步不確定到底該怎么做?我覺(jué)得我內(nèi)賬應(yīng)該不用算什么合同毛利,完工度吧?
答: 您好,如果項(xiàng)目不跨年的話可以,但是你這樣的核算利潤(rùn)并不是太準(zhǔn)確,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,關(guān)于單位非營(yíng)利性物業(yè)的賬務(wù)問(wèn)題。暖氣費(fèi)采用單獨(dú)核算的方式,收到的暖氣費(fèi)記其他應(yīng)付款/暖氣費(fèi)里,供暖費(fèi)用支出記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暖氣費(fèi),采暖用的電又被結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/局院里(這個(gè)院子主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是每月收到的各地方及住戶交的水電費(fèi),供暖的水電費(fèi)是從暖氣費(fèi)里出,這樣做對(duì)嗎?)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/局院到月底又被結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里,我總覺(jué)得哪里是不是不對(duì)?
答: 如果物業(yè)單獨(dú)核算應(yīng)按差額計(jì)稅,供暖費(fèi)用、水電支付計(jì)入成本、收款計(jì)入收入,按差額計(jì)算稅款。


叫我????文英????吧 追問(wèn)
2020-06-28 11:29
鄒老師 解答
2020-06-28 11:29