你好,老師。我是建筑裝修公司負(fù)責(zé)內(nèi)賬會計(jì)。我想問的問題是:公司接一個(gè)項(xiàng)目。1.先收到工程款打到對公賬戶。我直接計(jì)入借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。2.然后接下來會發(fā)生這個(gè)項(xiàng)目的成本費(fèi)用支出,老板付錢,我直接計(jì)入:借工程施工-合同成本-人工費(fèi)/材料費(fèi)/間接費(fèi)用-項(xiàng)目名。貸:其他應(yīng)付款。3.每月末我不需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。到最后完工了。我再借:主營業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)等。然后中間和最后我再收到一部分工程款了,計(jì)入:借,銀行存款。貸:主營業(yè)務(wù)成本。這樣做賬對嗎?其實(shí)我就是到第3步不確定到底該怎么做?我覺得我內(nèi)賬應(yīng)該不用算什么合同毛利,完工度吧?
干凈的月餅
于2022-04-02 12:14 發(fā)布 ??633次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
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你好,如果是購入時(shí)直接做成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43

您好,如果項(xiàng)目不跨年的話可以,但是你這樣的核算利潤并不是太準(zhǔn)確,
2022-04-02 12:15:55

你好,這樣做是可以的。
2020-05-06 15:17:57

你好,給銷售員的提成
計(jì)提的時(shí)候,借;銷售費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬
支付的時(shí)候,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款 等科目
2020-06-28 11:28:07

你好,你們只是代收代付為什么要;你們開具發(fā)票
2019-07-25 12:10:15
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