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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-20 19:48

你好
1.甲企業(yè)取得的收入中,應(yīng)按照“現(xiàn)代服務(wù)——服物流輔助服務(wù)”稅目計算繳納增值稅的是? ——BC
 2.下列關(guān)于甲企業(yè)增值稅進項稅額抵扣的表述中正確的是?——CD

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相關(guān)問題討論
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
1、可抵扣的增值稅進項稅額=200*13%%2B5*9%=26.45; 2、可以抵扣的增值稅進項稅額=0; 3、增值稅銷項稅額=20*13%=2.6; 4、增值稅銷項稅額=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39; 5、應(yīng)繳納增值稅稅額=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
2020-07-01 10:47:42
你好,具體的什么問題的?
2023-12-18 11:16:49
你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59
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