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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-17 15:06

您好
收回是在公司賬上么

秋意涵 追問

2020-06-17 15:08

現(xiàn)在沒說收回到賬上還是私底下?
安全起見最好是私底下走賬對吧

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:08

對的 不應該體現(xiàn)在賬上

秋意涵 追問

2020-06-17 15:11

我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬,要不要把這筆錢掛到老板朋友頭上去

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:13

內(nèi)賬的話 應該體現(xiàn)

秋意涵 追問

2020-06-17 15:24

怎樣的會計處理才能體現(xiàn)出來

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:52

發(fā)票一樣的賬務處理 匯款也做賬務處理
發(fā)票是費用還是商品?

秋意涵 追問

2020-06-17 15:55

發(fā)票是專票,借管理費用貸銀行?

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:59

然后
借 管理費用 借方紅字
借 其他應收款_老板朋友

秋意涵 追問

2020-06-17 16:01

再做一個會計分錄:借管理費用紅字就是數(shù)字填到貸方負數(shù)嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:10

不是的 借方紅字 還是在借方 
借 管理費用 借方紅字
借 其他應收款_老板朋友   借方藍字

秋意涵 追問

2020-06-17 16:11

紅字就是負數(shù)是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:12

紅字就是負數(shù) 對的

秋意涵 追問

2020-06-17 16:14

老板朋友其他應付款有掛賬那里誒

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:15

那一起掛在其他應付款科目

秋意涵 追問

2020-06-17 16:16

是這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:46

是的 是這樣寫分錄

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相關(guān)問題討論
您好 收回是在公司賬上么
2020-06-17 15:06:22
你好 更正合計就可以借應收賬款正確的貸應收賬款錯誤的
2020-07-19 20:28:20
現(xiàn)在開發(fā)票,沖掉上月的應收賬款,再重新確認收入和應收賬款。
2018-07-22 12:36:54
您好,資產(chǎn)負債表的應收款項等于應收賬款明細科目借方余額匯總數(shù),加預收賬款明細科目借方余額匯總數(shù),再減去壞賬準備。
2017-03-11 13:31:10
利潤表和往來沒有關(guān)系 進項轉(zhuǎn)出的是 借 銷管費用/營業(yè)成本等 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸 銷管費用/營業(yè)成本等 也就是說 進項轉(zhuǎn)出的就是你虧損的利潤
2019-10-11 15:33:09
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