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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-15 14:17

您好!不可以。您應(yīng)該找出這個0.3是怎么來的,然后根據(jù)原因來做。是多計提了,少發(fā)了還是其他原因

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您好!不可以。您應(yīng)該找出這個0.3是怎么來的,然后根據(jù)原因來做。是多計提了,少發(fā)了還是其他原因
2016-06-15 14:17:21
不正確,最明顯的就是你實(shí)收資本10000元,沒有在所有者權(quán)益實(shí)收資本那填。出報表,要嚴(yán)格按照期末各科目的數(shù)據(jù)填。所以你要先出憑證。負(fù)債和所有者權(quán)益總計=負(fù)債合計%2B所有者權(quán)益合計,有公式在那,不是直接填一個和資產(chǎn)相等的數(shù)據(jù)上去。
2020-07-13 09:28:59
是的 發(fā)工資了是貨幣資金的減少
2020-01-06 12:31:11
應(yīng)付職工薪酬是實(shí)際未發(fā)放的金額嗎?還是有虛增的?
2019-03-11 10:58:32
你好,應(yīng)付職工薪酬期末數(shù),代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
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