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送心意

小余老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 09:28

不正確,最明顯的就是你實(shí)收資本10000元,沒(méi)有在所有者權(quán)益實(shí)收資本那填。出報(bào)表,要嚴(yán)格按照期末各科目的數(shù)據(jù)填。所以你要先出憑證。負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)=負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì),有公式在那,不是直接填一個(gè)和資產(chǎn)相等的數(shù)據(jù)上去。

別跟我虛偽我懶得敷衍 追問(wèn)

2020-07-13 11:35

4-6資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額=1-3月期初余額對(duì)嗎?

小余老師 解答

2020-07-13 12:20

資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是你去年的期末余額,不管是幾月的年初余額。你截圖資產(chǎn)負(fù)債表表是不平的。

別跟我虛偽我懶得敷衍 追問(wèn)

2020-07-13 12:22

公司是去年12月中旬成立的,當(dāng)時(shí)是零申報(bào)的,那年初余額就是0

小余老師 解答

2020-07-13 12:32

對(duì)的,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額始終是去年的期末余額

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的 發(fā)工資了是貨幣資金的減少
2020-01-06 12:31:11
不正確,最明顯的就是你實(shí)收資本10000元,沒(méi)有在所有者權(quán)益實(shí)收資本那填。出報(bào)表,要嚴(yán)格按照期末各科目的數(shù)據(jù)填。所以你要先出憑證。負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)=負(fù)債合計(jì)%2B所有者權(quán)益合計(jì),有公式在那,不是直接填一個(gè)和資產(chǎn)相等的數(shù)據(jù)上去。
2020-07-13 09:28:59
你好,應(yīng)付職工薪酬期末數(shù),代表計(jì)提了還沒(méi)有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
需要把應(yīng)付職工薪酬填寫到負(fù)債表里,可是表上只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi),怎么填寫?
2015-12-29 18:22:50
你好!應(yīng)付職工薪酬為零,其他的負(fù)債科目沒(méi)有余額嗎?如果沒(méi)有就負(fù)債表就為0,只剩資產(chǎn)和權(quán)益類科目的余額
2019-10-21 20:32:19
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