
單位是建筑勞務(wù)公司,收入和成本分錄如下:按開票金額收入做賬借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值 銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入一勞務(wù)收入 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬月末結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本到了年終工程末結(jié)束,工程款末收到,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬余額太大,應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 應(yīng)付職工薪酬是實(shí)際未發(fā)放的金額嗎?還是有虛增的?
借主營業(yè)務(wù)成本6000,貸應(yīng)付職工薪酬6000借庫存現(xiàn)金1000,貸其他應(yīng)付款1000,借本年利潤6000,貸主營業(yè)務(wù)成本6000,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
答: 學(xué)員你好,本年利潤資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)減未分配利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本分別在資產(chǎn)負(fù)債表哪里填列反應(yīng)?
答: 你好,學(xué)員,未分配利潤


。。 追問
2019-03-11 11:23
陳詩晗老師 解答
2019-03-11 11:24