接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學,你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設備 答

老師,收到以前年度的工程質(zhì)保金,但是這筆錢在之前做賬的時候直接做成銀行存款的,現(xiàn)在預收賬款多出兩萬元,怎么調(diào)整賬
答: 你好,之前分60多了,借銀行存款貸預收賬款,其實是沒有收到是嗎。
老師好!我單位是體檢醫(yī)院,做涉及到開票后人員還未來體檢的情況,所以開票后收到款項的做賬方式都是到預收賬款中中轉(zhuǎn)一下,開票后收到回款做賬是 借:銀行存款 貸:預收賬款有一筆業(yè)務2019年末開的發(fā)票,未回款,借:應收賬款 貸:預收賬款;2020年1月對方單位要求退票重開,我是直接做沖減就可以么?借:應收賬款(紅字) 貸:預收賬款(紅字);還是需要沖減以前年度損益?謝謝老師
答: 你好,同學。 你是沖以前年度損益調(diào)整,你是沖減收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!想請問下比如公司以前年度是沒有記賬的,現(xiàn)在想建套內(nèi)賬,就從3月份開始,現(xiàn)已核對好截止到2月份的銀行存款,應收應付,但期初數(shù)填進去不平衡,是什么原因呢?
答: 你好 前面沒有記賬,沒有計算損益,當然不平啦 差異列入 其他應收款或其他應付款-待查


?′?`?小麗 追問
2020-06-12 15:56
郭老師 解答
2020-06-12 16:03
?′?`?小麗 追問
2020-06-12 16:04
郭老師 解答
2020-06-12 16:09
?′?`?小麗 追問
2020-06-12 16:13
?′?`?小麗 追問
2020-06-12 16:14
郭老師 解答
2020-06-12 16:14