
老師,您好!想請問下比如公司以前年度是沒有記賬的,現(xiàn)在想建套內(nèi)賬,就從3月份開始,現(xiàn)已核對好截止到2月份的銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付,但期初數(shù)填進去不平衡,是什么原因呢?
答: 你好 前面沒有記賬,沒有計算損益,當然不平啦 差異列入 其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-待查
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個科目,今年開始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對應(yīng)?
答: 接著做就是了,如果應(yīng)付賬款明細里面有負數(shù)的就調(diào)到應(yīng)收賬款里面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度的銀行存款不對,怎么調(diào)增
答: 好,具體的是什么業(yè)務(wù)不對。


小柒 追問
2020-03-28 08:45
老江老師 解答
2020-03-28 08:47
小柒 追問
2020-03-28 08:49
老江老師 解答
2020-03-28 08:54