
老師好!我單位是體檢醫(yī)院,做涉及到開票后人員還未來體檢的情況,所以開票后收到款項的做賬方式都是到預(yù)收賬款中中轉(zhuǎn)一下,開票后收到回款做賬是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款有一筆業(yè)務(wù)2019年末開的發(fā)票,未回款,借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款;2020年1月對方單位要求退票重開,我是直接做沖減就可以么?借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:預(yù)收賬款(紅字);還是需要沖減以前年度損益?謝謝老師
答: 你好,同學(xué)。 你是沖以前年度損益調(diào)整,你是沖減收入。
你好老師,這個月我們公司想封存科目:預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金,達到這個科目不再有余額,這就需要將這個科目下的余額轉(zhuǎn)出來,而這個科目目前牽扯的兩筆賬,一筆是14年收的預(yù)收氣款押金,一筆是15年收到的預(yù)收氣款押金,這個月在調(diào)整的時候還牽扯以前年度損益調(diào)整啥的嗎?之前做的賬是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金,具體應(yīng)該怎么調(diào)整,調(diào)整到什么科目?分錄怎么做比較好?麻煩老師給做個分錄參考一下,非常感謝!
答: 借;預(yù)收賬款——預(yù)收用氣押金 貸;其他應(yīng)付款——預(yù)收用氣押金或營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入以前年度損益,摘要應(yīng)該怎么寫?
答: 你好 是因為實際是收入 你沒轉(zhuǎn)收入去 掛在了預(yù)收賬款嗎


唱唱 追問
2020-03-25 11:28
唱唱 追問
2020-03-25 11:30
陳詩晗老師 解答
2020-03-25 11:33