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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-01 13:23

老師不牽扯以前年度損益調整啥的是吧?我們用的用友,貸預收賬款——預收用氣押金  (負數(shù))貸:其他應付款(正數(shù))也可以是吧,非常感謝

鄒老師 解答

2016-07-01 13:22

借;預收賬款——預收用氣押金    貸;其他應付款——預收用氣押金或營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-07-01 13:35

你好,結果是一樣 的,可以的

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相關問題討論
借;預收賬款——預收用氣押金 貸;其他應付款——預收用氣押金或營業(yè)外收入
2016-07-01 13:22:05
你好,本來正確 借;管理費用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計入600 所以需要補做 借;管理費用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費用換成以前年度損益調整科目 所以調整分錄是 借;以前年度損益調整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒有關系,跨年涉及損益科目錯誤,就需要通過以前年度損益調整科目來調整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接調利潤,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2018-01-06 12:09:49
這筆存款是你們單位取得的收入嗎?金額是多少?
2017-10-16 14:53:49
要查出是那一筆,才能調帳,查不出怎么調
2015-12-25 15:50:56
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