
老師,麻煩問下,我們四月提工資,有一個員工離職了,扣她的醫(yī)療保險后工資是負(fù)數(shù),實發(fā)工資我們?nèi)肆o她寫成 0了,那我計提工資的時候就差她負(fù)數(shù)金額應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 你好,這個負(fù)數(shù)你應(yīng)該做收回,計提應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計提
老師,我剛接公司的賬,發(fā)現(xiàn)我公司賬里面,一到四月沒計提工資,也沒發(fā)工資,我現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 你好,補(bǔ)做計提工資分錄,如果有發(fā)放就做發(fā)放分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司三月份的獎金要到四月發(fā)工資之前才能給我數(shù)據(jù) 那我三月做賬 計提工資應(yīng)該怎么做呢
答: 可以按上月工資數(shù)做暫估計提,等實際發(fā)放時在做調(diào)整。


kaylee 追問
2020-06-08 09:47
kaylee 追問
2020-06-08 09:48
maize老師 解答
2020-06-08 09:52