
老師,麻煩問(wèn)下,我們四月提工資,有一個(gè)員工離職了,扣她的醫(yī)療保險(xiǎn)后工資是負(fù)數(shù),實(shí)發(fā)工資我們?nèi)肆o她寫(xiě)成 0了,那我計(jì)提工資的時(shí)候就差她負(fù)數(shù)金額應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 你好,這個(gè)負(fù)數(shù)你應(yīng)該做收回,計(jì)提應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提
老師,我剛接公司的賬,發(fā)現(xiàn)我公司賬里面,一到四月沒(méi)計(jì)提工資,也沒(méi)發(fā)工資,我現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 你好,補(bǔ)做計(jì)提工資分錄,如果有發(fā)放就做發(fā)放分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司三月份的獎(jiǎng)金要到四月發(fā)工資之前才能給我數(shù)據(jù) 那我三月做賬 計(jì)提工資應(yīng)該怎么做呢
答: 可以按上月工資數(shù)做暫估計(jì)提,等實(shí)際發(fā)放時(shí)在做調(diào)整。


Zzz7 追問(wèn)
2018-04-10 11:36