
我們酒店是一般納稅人,月營業(yè)額30萬,在沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,需要交多少稅
答: 酒店的話,屬于生活服務(wù)業(yè) 疫情期間 免增值稅的哦
老師。我是制造業(yè),成立,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅一直留底,現(xiàn)在,提供施工勞務(wù),有這個(gè)勞務(wù)資質(zhì),營業(yè)執(zhí)照也涵蓋。比如現(xiàn)在開票產(chǎn)品租賃(13%),又開票建筑服務(wù)(9%)那這個(gè)留底進(jìn)項(xiàng)稅額是綜合抵上述開票銷項(xiàng)稅,還是只能抵13%的稅額,9%全額納稅?謝謝
答: 您好,是綜合抵扣的,但是您這兩部分的收入和成本需要分開核算的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
私營合伙企業(yè),非一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
答: 你好,不是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)是無法抵扣銷項(xiàng)稅額的
一般納稅人,每月月月底的時(shí)候需要對進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做哪些結(jié)轉(zhuǎn)處理?分錄怎么做?
一般納稅人外購貨物或者銷售貨物支付的運(yùn)費(fèi)按7%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予抵扣銷項(xiàng)稅額,這是對的嗎

