給離職員工多交了7月份的社保,并在發(fā)6月工資的時 問
借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸其他應(yīng)收款,個人分擔(dān)的社保900,再補上這一個就可以了。 答
開票加13個點,是5181乘以1.13這樣計算嗎 問
是的,就是那樣計算的 答
老師,我們是園林綠化,下面的供應(yīng)商給我們開了一份 問
你好,沒有單獨的清包工的勞務(wù) 你說的這種屬于建筑服務(wù)清包工才對。 答
@董老師,我剛看了一個6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費用的嗎 答

購入固定資產(chǎn),尾款未付,發(fā)票未開,可以暫估入賬?怎么樣做會計分錄?
答: 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
固定資產(chǎn)已經(jīng)開始正常使用,沒有收到發(fā)票,暫估入賬的會計分錄怎么寫?
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:暫估應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做分錄
答: 先按你們合同做借固定資產(chǎn)就可以后續(xù)發(fā)票回來有差額就沖回按發(fā)票重新入賬就可以。


張恒 追問
2020-06-06 17:40