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默歌盡微涼
于2019-12-16 12:59 發(fā)布 ??2127次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-16 12:59
你好 按合同金額 借固定資產(chǎn)-暫估貸銀行存款或者應付賬款
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固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款暫估款。
固定資產(chǎn)暫估入賬怎么記分錄?
答: 你好 按合同金額 借固定資產(chǎn)-暫估貸銀行存款或者應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 您好,兩個分錄是最的。
固定資產(chǎn)可用就可暫估入賬,竣工時調(diào)成本不調(diào)折舊,老師可否舉例說明一下,實際過程中還是不太清楚怎么 處理
討論
你好,a公司2024年1月暫估入賬了1臺固定資產(chǎn),暫估原值10000元,2024年8月取得該發(fā)票,原值9500元,并對暫估金額10000元進行了紅沖,那么需要對之前多計提的折舊進行紅沖,是嗎
請問這種固定資產(chǎn)暫估入賬的調(diào)整分錄應該怎么做呢?
固定資產(chǎn)暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發(fā)票分錄怎樣做。差額怎樣調(diào)整
老師,公司19年購入固定資產(chǎn)首付了11W 然后又做了固定資產(chǎn)暫估入賬,到20年5月才收到發(fā)票,分錄該怎么做。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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