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重要的巨人
于2020-06-04 18:21 發(fā)布 ??569次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-04 18:28
你好,這個是辦公室一塊喝的嗎?
重要的巨人 追問
2020-06-04 18:30
是的,開了專票
郭老師 解答
2020-06-04 18:32
你可以做到管理費用,辦公費借管理費用,辦公費進項貸銀行存款。
2020-06-04 18:40
您好還在嗎?
2020-06-04 18:43
你好,同學已經(jīng)回復啦。
2020-06-04 19:45
辦公費進項什么意思啊老師
2020-06-04 19:55
借管理費用辦公費,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
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如果這月有預留抵扣,該怎么做分錄?
答: 那抵扣后還需要交稅嗎?
老師轉(zhuǎn)為存貨為啥要抵扣剩余的40%,還有分錄最后一步不理解,39400怎么算的
答: 你好,原材料之前是按全額抵扣的,現(xiàn)在用于不動產(chǎn),需轉(zhuǎn)出40%,明年再抵。39400是辦公樓實際成本與原先暫估成本的差額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,高鐵票可以抵扣了,那分錄怎么寫?
答: 您好:借:管理費用-差旅費等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
抵扣沒交的那部份怎么處理?分錄怎么做?
討論
老師,這個題沒看明白。12000是不能抵扣的,而且是已經(jīng)交了的,為什么后面又說“當月抵了12000”。還做了后面這個分錄?是什么意思?
小林老師回答,那第二比分錄的摘要是什么,是抵扣加計抵減嗎
我們自己買喝的水,這個分錄怎么做,能抵扣嗎?原理是什么
求全部分錄,特別是括號4,為什么稅抵扣了?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 714099 個
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重要的巨人 追問
2020-06-04 18:30
郭老師 解答
2020-06-04 18:32
重要的巨人 追問
2020-06-04 18:40
郭老師 解答
2020-06-04 18:43
重要的巨人 追問
2020-06-04 19:45
郭老師 解答
2020-06-04 19:55