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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-01 22:36

如果不用交稅怎么做賬務(wù)處理?  需要繳稅的話,又該怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝

方老師 解答

2017-03-01 22:34

那抵扣后還需要交稅嗎?

方老師 解答

2017-03-01 22:52

對于納稅人有增值稅欠稅,又有進項留抵稅額的情況下,納稅人應(yīng)當(dāng)按欠稅金額與進項留抵稅額較小者用紅字作: 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)負(fù)數(shù) 
    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅  負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
那抵扣后還需要交稅嗎?
2017-03-01 22:34:52
你好,您這個二級科目不對,要不在進項稅額里,其次 借進項稅額 貸增值稅留底
2022-01-07 19:02:31
按下面這做賬就可以,單獨留底稅額不做賬。
2019-01-09 10:35:12
你好,有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進項稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-24 10:37:07
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