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喵喵
于2019-04-11 13:26 發(fā)布 ??12021次瀏覽
宋艷萍老師
職稱: 中級會計師,經(jīng)濟師
2019-04-11 13:31
您好:借:管理費用-差旅費等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
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如果這月有預留抵扣,該怎么做分錄?
答: 那抵扣后還需要交稅嗎?
老師轉為存貨為啥要抵扣剩余的40%,還有分錄最后一步不理解,39400怎么算的
答: 你好,原材料之前是按全額抵扣的,現(xiàn)在用于不動產(chǎn),需轉出40%,明年再抵。39400是辦公樓實際成本與原先暫估成本的差額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,高鐵票可以抵扣了,那分錄怎么寫?
答: 您好:借:管理費用-差旅費等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
抵扣沒交的那部份怎么處理?分錄怎么做?
討論
老師,這個題沒看明白。12000是不能抵扣的,而且是已經(jīng)交了的,為什么后面又說“當月抵了12000”。還做了后面這個分錄?是什么意思?
小林老師回答,那第二比分錄的摘要是什么,是抵扣加計抵減嗎
我們自己買喝的水,這個分錄怎么做,能抵扣嗎?原理是什么
求全部分錄,特別是括號4,為什么稅抵扣了?
宋艷萍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
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