我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

老師,我買原材料收到10萬的發(fā)票,能用現(xiàn)金付款給供應商么?還需要提供什么呢?
答: 你好,根據(jù)現(xiàn)金管理條例,超過1000的轉(zhuǎn)賬 ,10萬現(xiàn)金不可以的,
老師,我們4月份購的材料,發(fā)票供應商4月份以開具,有公戶轉(zhuǎn)的材料款,有現(xiàn)金付的材料款,結(jié)果還有欠款,6月份從公戶還的,可是我之前不知道,都給做成現(xiàn)金付款了,該怎么調(diào)賬呢?
答: 可以把錯的科目和對的科目直接做更正的分錄 借現(xiàn)金 貸方就是你實際 應用的那個科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師我們公司給供應商付款采購原材料,對方的發(fā)票已經(jīng)開過來了,但是貨一直沒有給我們公司發(fā),今天聯(lián)系說會退款,我想問一下發(fā)票怎么辦么?
答: 你之前做賬了嗎

