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雪白的薯片
于2020-06-04 14:42 發(fā)布 ??785次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-04 14:43
你好,那也是可以的
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費用和收入都掛一個人名下可以嗎?,費用是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
答: 你好,那也是可以的
前面也有一起,不是說這種1500的費用是不會退的了嗎?就算是可以退也是其他應(yīng)收怎么記入其他應(yīng)付呢,
答: 你好!具體的業(yè)務(wù)是什么?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師這個憑證報銷費用怎么掛其他應(yīng)收款,不是其他應(yīng)付呢
答: 你好,這個先是做借款,再報銷
老師,我還是想確認一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當(dāng)時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學(xué)校但沒收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬,和學(xué)校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
討論
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時候是放進預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個1000元表示出來呢
購銷的未收付款入帳應(yīng)收應(yīng)付,其他成本費用類的公司往來掛帳是入其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款好還是應(yīng)付賬款好?
想請教老師,公司A停產(chǎn)已久,但仍有六位在職職工,社保關(guān)系也都在但沒有發(fā)工資。同時這六位職工在另外一家公司B公司上班領(lǐng)工資,每個月為這些職工繳納社保的費用是由B公司轉(zhuǎn)款給A公司的。我剛接手A公司的財務(wù)管理,發(fā)現(xiàn)之前B公司給A轉(zhuǎn)款時,A公司記為:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款繳納社保時記為:借 管理費用 貸 銀行存款。我個人理解應(yīng)該為借 銀行存款貸 其他應(yīng)付款借 其他應(yīng)付款貸 銀行存款但又覺得A公司記入管理費用好像也說得通。因為之前一直這樣記,A公司的其他應(yīng)收款已經(jīng)為負數(shù)了,不知道我的理解對不對,如果是對的話可以將之前的其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款,管理費用也調(diào)整為其他應(yīng)付款嗎?謝謝老師
老師,請問下有公司的法人每個月都在公司買社保,但是每月申報的工資都是0元,支付社保的時候借管理費用和其他應(yīng)收款,貸銀行賬款,發(fā)工資的時候就是計提的金額和實際銀行支付工資的金額是一樣的,這樣社保中的其他應(yīng)付款就一直掛著,這個改怎么處理好?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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