
小規(guī)模,當(dāng)月有紅沖上月銷售發(fā)票,當(dāng)月計(jì)提印花稅的依據(jù)是當(dāng)月所有正數(shù)銷售收入(不包括紅字發(fā)票收入)還是減掉紅字發(fā)票收入后的凈值收入?
答: 您好,當(dāng)月計(jì)提依據(jù)包括紅沖發(fā)票,即減掉紅字發(fā)票后的金額。
小規(guī)模,銷售方開了紅字發(fā)票,所得稅如何申報(bào)?
答: 你好,按照紅字沖減后的銷售額申報(bào)納稅。如果當(dāng)月的銷售額不夠沖減,留到下月繼續(xù)抵減。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月開發(fā)票有紅字發(fā)票,我們是銷售方,銷售方開紅字,增值稅申報(bào)表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額,對(duì)吧?這樣印花稅就是根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項(xiàng)稅額之和來算的,對(duì)吧?
答: 您好 銷售方開紅字,增值稅申報(bào)表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額 印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項(xiàng)稅額之和來算
老師,我們4月份藍(lán)字銷售6萬(wàn),紅字發(fā)票銷售9萬(wàn),合計(jì)為負(fù)數(shù),還用繳納印花稅嗎
公司這個(gè)月開的銷售發(fā)票,還有一張沖紅票,合計(jì)收入是負(fù)數(shù),怎么計(jì)提印花稅?
老師,您好,公司上月沒有任何銷售收入,只開具了一張紅字發(fā)票,銷售收入是負(fù)數(shù),還需要申報(bào)印花稅嗎?

