
老師,我們4月份藍(lán)字銷售6萬,紅字發(fā)票銷售9萬,合計(jì)為負(fù)數(shù),還用繳納印花稅嗎
答: 印花稅是根據(jù)簽訂合同情況繳納的
請(qǐng)問5月份開具專票,已經(jīng)繳納印花稅,已入賬。本月又開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問開具的紅字發(fā)票以及已繳納的印花稅如何做賬務(wù)處理?
答: 你好 交過的印花稅不退 賬上做紅沖收入的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月紅沖發(fā)票,已按照紅沖發(fā)票金額繳納過印花稅,新開具的發(fā)票應(yīng)該按照新的發(fā)票金額全部繳納印花稅,還是只需繳納新開發(fā)票金額的高出部分
答: 你好,不用全部繳納。


死亡筆記L 追問
2020-05-16 09:58
萱萱老師 解答
2020-05-16 10:11