
請問5月份開具專票,已經(jīng)繳納印花稅,已入賬。本月又開具紅字發(fā)票,請問開具的紅字發(fā)票以及已繳納的印花稅如何做賬務(wù)處理?
答: 你好 交過的印花稅不退 賬上做紅沖收入的分錄
老師,我們4月份藍字銷售6萬,紅字發(fā)票銷售9萬,合計為負數(shù),還用繳納印花稅嗎
答: 印花稅是根據(jù)簽訂合同情況繳納的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅字發(fā)票大于藍字,印花稅增值稅怎么申報
答: 同學(xué),你好 印花稅,按照合同金額申報 增值稅,你看你電腦上能報負數(shù)嗎?如果不行,要去大廳辦理
銷售方多開了一張發(fā)票,購買方開了紅字作廢發(fā)票,已經(jīng)跨月,銷售方怎么做賬務(wù)處理呢?增值稅和附加稅還有印花稅需要紅字沖銷么
跨月紅沖發(fā)票,已按照紅沖發(fā)票金額繳納過印花稅,新開具的發(fā)票應(yīng)該按照新的發(fā)票金額全部繳納印花稅,還是只需繳納新開發(fā)票金額的高出部分
有一個客戶五月份的訂單,我們6月已開票入賬,交了印花稅,7月退回發(fā)票開紅字,9月開藍字發(fā)票,那九月交印花稅是不是要把這筆金額踢出來

