
公司這個月開的銷售發(fā)票,還有一張沖紅票,合計收入是負(fù)數(shù),怎么計提印花稅?
答: 正常計提正數(shù)銷售額的印花稅就行了。
運輸合同計提印花稅,是按發(fā)票總額扣除抵扣的進項稅后計提印花稅,還是直接按發(fā)票總額計提印花稅?
答: 合同額,稅金是包含在合同金額中的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我的購銷合同印花稅一直只計算銷售的印花稅沒有計算購進的印花稅,請問一下:1.補提去年印花稅和補交去年稅花稅的會計處理方法。2補提今年印花稅和補交今年稅花稅會計處理方法3.是不是購進有發(fā)票(專票、普票)的都需要交納印花稅?
答: 你好1. 那么你需要去稅局補報購進的印花稅的 。 你需要走以前年度損益調(diào)整來做補繳納的分錄的 2. 今年的補繳納 直接做借稅金及附加貸銀行存款 去年的話 需要走以前年度損益調(diào)整來組哦的。 3. 就算沒有發(fā)票也得按實際發(fā)生的情況繳納印花稅的


張敏111222 追問
2018-11-02 10:40
張艷老師 解答
2018-11-02 10:44