我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

老師我收到2019年退回附加稅,通過以前年度損益調(diào)整處理,在報表上如何處理
答: 你好!可以直接計入當期營業(yè)外收入
一般納稅季度附加稅減半征收退加附加稅,用做以前年度損益調(diào)整嗎?求分錄?
答: 好,不用以前年度損益調(diào)整的,借銀行存款貸營業(yè)外收入,簡單做做這個。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想咨詢一下,去年12月份計提的附加稅,今年1月份繳納了,六稅兩費減半退回的,我應(yīng)該如何做分錄呢?是不是涉及以前年度損益調(diào)整了
答: 你好;? ?借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 ; 借? 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤。是的??


倩倩2018 追問
2020-06-01 11:34
莊老師 解答
2020-06-01 11:37