
我們公司有一張銀行本票是用來支付貨款的,但是銀行本票上面寫的是付款人是我們公司,收款人也是我們公司,而且是同一個銀行,這個銀行流水里面還有一筆這張本票同金額的進(jìn)賬,我理解的意思是:借:銀行本票 貸:銀行存款;付款的時候是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行本票;如果是這樣寫的話,那銀行那筆關(guān)于本票的進(jìn)賬就沒有登記了,導(dǎo)致銀行最后余額不對,所以到底是該怎么寫分錄
答: 你們自己開出去 然后別人又給了你們是嗎
業(yè)務(wù)背景:老板給到我5月底的期初余額來建賬,然后學(xué)生現(xiàn)在做到7月份內(nèi)賬分錄,發(fā)現(xiàn)這么一筆業(yè)務(wù)如下:付XX公司4月份的余款2W,學(xué)生是不是不用管前面如何,直接出分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,對嗎
答: 是的,這個是對的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司15年成立,現(xiàn)在做賬,銀行存款有余額,購買支票用銀行存款余額支付,這個銀行存款余額我要怎么做會計分錄?有銀行存款對賬單。
答: 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:銀行存款


陳詩晗老師 解答
2020-05-31 17:05