員工聚餐需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問(wèn)
同學(xué),你好 需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問(wèn)
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問(wèn)
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過(guò)來(lái) 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械 問(wèn)
含人工費(fèi)就開(kāi)建筑服務(wù),不含就可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃 答
老師9月客戶(hù)給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問(wèn)
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

為什么銀行存款期初余額在借方?應(yīng)付賬款期初余額在貸方?
答: 這是科目的性質(zhì)決定的
總賬是怎么登記的?整個(gè)企業(yè)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行總賬登記。其中一個(gè)比如說(shuō)貸銀行存款200借應(yīng)付賬款200,賬簿里有一欄摘要,一欄借,一欄貸,一欄余額,是怎么登記呢?最后余額是指的什么呢?
答: 總賬是根據(jù)明細(xì)賬的合計(jì)數(shù)登記的。 也有根據(jù)科目匯總表登記,如果業(yè)務(wù)量較多,可以時(shí)段登記 例如1-10號(hào) 的憑證有200張, 應(yīng)收賬款總賬,科目匯總后,寫(xiě)上1-200號(hào)憑證匯總, 也可以本月匯總,就摘要本月匯總就行了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)我的賬本來(lái)銀行余額是正確的,但是發(fā)現(xiàn)前面有已付沒(méi)有記賬的,就做了借應(yīng)付賬款貸銀行存款,那么銀行余額現(xiàn)在就不一致了,該怎么處理呢
答: 那你之前沒(méi)有做付款的,實(shí)際有付款,你的銀行存款不一致也才對(duì)。

