
老師請問上月有未達(dá)賬項,銀行存款本月顯示為負(fù)數(shù),本月是不是根據(jù)銀行對賬單逐筆錄入會計分錄
答: 你好,同學(xué)。 是的,有未達(dá)賬項你要編制調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)處理的。
公司15年成立,現(xiàn)在做賬,銀行存款有余額,購買支票用銀行存款余額支付,這個銀行存款余額我要怎么做會計分錄?有銀行存款對賬單。
答: 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是21年少計銀行存款,與銀行對賬單余額對不上,但是這筆分錄是付利息,涉及到費(fèi)用,在22年想把銀行存款余額調(diào)整,那怎樣做分錄調(diào)整呢?
答: 借財務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,直接做這個就可以了。


L. 追問
2020-07-11 11:42
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2020-07-11 11:43
許老師 解答
2020-07-11 11:44
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