老師你好,我想問一下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來共 問
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

以前的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤“應(yīng)付賬款-暫估”,“應(yīng)付賬款-實(shí)際”,貸方都有余額,現(xiàn)在付款給對(duì)方,能不能做 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)付賬款-實(shí)際 貸:銀行存款來把它沖平?
答: 你好,可以,是可以的。
為什么銀行存款期初余額在借方?應(yīng)付賬款期初余額在貸方?
答: 這是科目的性質(zhì)決定的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
總賬是怎么登記的?整個(gè)企業(yè)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行總賬登記。其中一個(gè)比如說貸銀行存款200借應(yīng)付賬款200,賬簿里有一欄摘要,一欄借,一欄貸,一欄余額,是怎么登記呢?最后余額是指的什么呢?
答: 總賬是根據(jù)明細(xì)賬的合計(jì)數(shù)登記的。 也有根據(jù)科目匯總表登記,如果業(yè)務(wù)量較多,可以時(shí)段登記 例如1-10號(hào) 的憑證有200張, 應(yīng)收賬款總賬,科目匯總后,寫上1-200號(hào)憑證匯總, 也可以本月匯總,就摘要本月匯總就行了


放任 追問
2020-05-29 11:07
立紅老師 解答
2020-05-29 11:12