
期初有余額 貸方 一直記在應(yīng)付職工薪酬 9月份調(diào)整到其他應(yīng)付款科目 請(qǐng)問其他應(yīng)付款的的本年累計(jì)數(shù) 是正確的金額嗎?
答: 你好 既然調(diào)整到本年,就變成了其他應(yīng)付款的的本年累計(jì)數(shù)
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個(gè)會(huì)計(jì)科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬里的其他應(yīng)付款,之前兩年沒付的工資一直掛帳,現(xiàn)在確定不支付了,怎么做賬處理?那之前應(yīng)付職工薪酬包含這些掛帳的其他應(yīng)付款交過的稅怎么辦呢
答: 你好 不支付了 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入核算的 。 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬 怎么還有其他應(yīng)付款 你具體描述下具體業(yè)務(wù)
老師,我想問下,為什么社保個(gè)人部分有些會(huì)計(jì)在做帳時(shí)用應(yīng)付職工薪酬核算,有些用其他應(yīng)付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
您好!請(qǐng)問計(jì)提的社保和公積金,貸方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款呢?
工資每月都掛法人,借:應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款年底了必須工資,全部發(fā)了,借:其他應(yīng)付款貸,銀行或現(xiàn)金這樣做對(duì)??









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



天天向上 追問
2020-05-30 09:09
三月清風(fēng)老師 解答
2020-05-30 09:46