
老師,今天發(fā)現(xiàn)元月份的納稅申報表和帳面差0.11,申報時收入多填了0.11,該怎樣處理?
答: 您好,多填寫金額可以按應(yīng)交稅費預(yù)繳或者營業(yè)外支出核算。
老師,今天發(fā)現(xiàn)元月份的納稅申報表和帳面差0.11,申報時收入多填了0.12,該怎樣處理?
答: 你好 應(yīng)交稅費差了0.11嗎 多繳稅?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應(yīng)納稅額的數(shù)
答: 你好,這個不需要改申報表的呢?


媛媛 追問
2020-05-29 06:25
小林老師 解答
2020-05-29 06:42