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眉開顏笑
于2018-02-24 17:00 發(fā)布 ??728次瀏覽
職稱:
2018-02-24 17:12
學員你好,將之前錯誤的會計分錄用紅字沖銷,在錄入正確的會計分錄即可。
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去年材料入帳時,把原材料多入了0.11,待攤稅金少了0.11,怎么辦現(xiàn)在進項就對不上了咯、
答: 學員你好,將之前錯誤的會計分錄用紅字沖銷,在錄入正確的會計分錄即可。
去年材料入帳時,把原材料多入了0.11,待攤稅金少了0.11,怎么辦
答: 借;應交稅費(待攤稅費) 貸;原材料 0.11 做這個調(diào)整分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
輔助材料之前進了待攤現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入原材料應該怎樣做?
答: 借:原材料 貸; 待攤
在初期建帳時,有一批原材料沒有入賬,現(xiàn)在我想把原材料入帳,但錢是在建帳之前就付了的。現(xiàn)在只要做借原材料,但不知道貸方應該寫什么。
討論
我一月份的時候暫估入帳了一筆原材料,借:原材料 貸:應付帳款-暫估入帳。2月份發(fā)票到了,我又做了借:原材料,貸:應付帳款。沒有把暫估的沖銷,如果調(diào)整的話要怎么調(diào),當時暫估跟發(fā)票到了入帳的時候,材料都是入多少出多少的?
老師,今天發(fā)現(xiàn)元月份的納稅申報表和帳面差0.11,申報時收入多填了0.11,該怎樣處理?
進的鋼材做了借,原材料,貨現(xiàn)金或銀行存款,那銷售出去做了主營業(yè)務收入,貨應收帳款后,那在資產(chǎn)負債表上怎么做原材料減少呢
老師,我一月份暫估了一筆材料入帳,借:原材料--**材料 貸:應付帳款--暫估入帳。二月份的時候發(fā)票到了,但是沒有沖回,直接又是借:原材料--**材料 應交稅費--進項稅 貸:應付帳款--**公司。當時材料都是直接出庫的。現(xiàn)在帳面上也沒有這類材料,我要怎么改正?
| 官方答疑老師
★ 解題: 個
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