
上月增值稅報(bào)表銷項(xiàng)稅額多填了0.11,本月發(fā)現(xiàn),怎么更改?
答: 你好,你需要填寫一份正確的申報(bào)表數(shù)據(jù)去稅局前臺(tái)申請(qǐng)修改
老師,我申報(bào)這個(gè)月增值稅,發(fā)現(xiàn)主表里銷項(xiàng)稅額和稅控盤里稅額相差0.11,而申報(bào)表主表沒(méi)辦法更改,我應(yīng)該怎么辦?
答: 這個(gè)做賬的時(shí)候交稅差額調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出或者是營(yíng)業(yè)外收入下面就可以,這個(gè)銷項(xiàng)稅額不調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅報(bào)表銷售額那一欄填錯(cuò)了,錯(cuò)填成了當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,可以改嗎?
答: 你好 發(fā)現(xiàn)以前月份申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤 去稅局大廳更改

