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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-05-24 16:11

你好,同學(xué)。
處理是對(duì)的,沒問題的

治愈系。 追問

2020-05-24 16:14

那么結(jié)算時(shí),是不是在其他應(yīng)付里面會(huì)掛著賬???

陳詩晗老師 解答

2020-05-24 16:44

是的,你這里借款始終 存在 的,你最后 實(shí)際歸還 了才會(huì)有的。

治愈系。 追問

2020-05-24 16:46

所以只有最后公司歸還了股東,這筆其他應(yīng)付才會(huì)沒有是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-24 16:51

是的,歸還 后這個(gè)才可平賬的

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 處理是對(duì)的,沒問題的
2020-05-24 16:11:25
你好,需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整才是的
2018-08-06 15:22:28
可以。
2017-05-22 10:09:18
銀行扣款繳納社保的分錄為 借:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi); 貸:銀行存款 規(guī)范的科目是用其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 但是實(shí)務(wù)中老會(huì)計(jì)還是喜歡用其他應(yīng)收款--個(gè)人社保,其實(shí)沒有本質(zhì)上的區(qū)別的。
2018-06-21 15:30:33
外帳的做法: 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4、繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:銀行存款 5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2017-09-11 14:15:55
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