5月份公司股東以借款名義轉(zhuǎn)賬給公司5000元,通過公司購買一件物品,價(jià)值4999元,事后拿來了發(fā)票報(bào)銷,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬還給該股東,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄我做的如下: 轉(zhuǎn)賬給公司 借:銀行存款 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000 購買商品: 借:管理費(fèi)用 4999 貸:其他應(yīng)付款 4999 報(bào)銷時(shí): 借:其他應(yīng)付款 4999 貸:銀行存款 4999 這樣做分錄對(duì)嗎?
治愈系。
于2020-05-24 16:11 發(fā)布 ??1424次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2020-05-24 16:11
你好,同學(xué)。
處理是對(duì)的,沒問題的
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)。
處理是對(duì)的,沒問題的
2020-05-24 16:11:25

你好,需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整才是的
2018-08-06 15:22:28

可以。
2017-05-22 10:09:18

銀行扣款繳納社保的分錄為
借:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi); 貸:銀行存款
規(guī)范的科目是用其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 但是實(shí)務(wù)中老會(huì)計(jì)還是喜歡用其他應(yīng)收款--個(gè)人社保,其實(shí)沒有本質(zhì)上的區(qū)別的。
2018-06-21 15:30:33

外帳的做法:
1、計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
4、繳納社保和公積金:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款
5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2017-09-11 14:15:55
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治愈系。 追問
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陳詩晗老師 解答
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