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送心意

王銀花老師

職稱初級會計師

2020-05-22 11:37

你好,不能保存的這幾個文件是你自己做的還是其他地方下載的,如果修改完另存后有沒出現(xiàn)保存不了的情況

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相關(guān)問題討論
你好,首先必需是在同一個局域網(wǎng),然后選中文件夾,屬性---共享---共享文件夾.
2019-03-04 09:26:11
同學(xué),您好!如果是windows 7以上的系統(tǒng),新建一個空白的文檔,右邊會出現(xiàn)未保存文檔的記錄。如果沒有這個記錄,那就沒有了,下次編輯的時候,記得經(jīng)常按CTRL%2BS
2020-07-23 17:23:28
你好,不能保存的這幾個文件是你自己做的還是其他地方下載的,如果修改完另存后有沒出現(xiàn)保存不了的情況
2020-05-22 11:37:24
先打開我們的電腦,然后打開一個WPS2019文字文檔; 之后點(diǎn)擊左上角的文件; 然后點(diǎn)擊打印; 之后點(diǎn)擊打印機(jī)下方的下拉箭頭; 然后選擇我們連接的打印機(jī); 最后,我們點(diǎn)擊確定就可以打印了。
2020-05-21 07:48:20
你好,這是可能是設(shè)置的問題,修復(fù)一下, 1)、右鍵點(diǎn)擊任務(wù)欄,選擇 屬性,2)、在 屏幕上任務(wù)欄位置 的下拉菜單中 選擇 底部 , 3)、點(diǎn)擊 應(yīng)用 確定! 或者也可以用這個方法看,同時按住Alt和Ctrl鍵然后按鍵盤上的方向鍵就可以旋轉(zhuǎn)顯示畫面,譬如你按Alt+Ctrl+向下鍵你的顯示畫面就倒過來了,看看你是不是不經(jīng)意實(shí)現(xiàn)了這樣的操作
2019-03-22 12:04:14
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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