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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-21 16:07

你好,是的,借:管理費(fèi)用10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10

桐媚???????????? 追問(wèn)

2020-05-21 16:08

如果是以前年度發(fā)生的需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整吧

莊老師 解答

2020-05-21 16:14

你好,是的,是這樣處理的,

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你好,是的,借:管理費(fèi)用10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10
2020-05-21 16:07:11
您好!分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫(xiě)第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
您好,第二個(gè)是錯(cuò)誤的,第一個(gè)分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
你好 ;? ? 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣處理 。要轉(zhuǎn)出 ??
2021-09-14 14:00:00
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