我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師,2019年全年工資申報(bào)了4000元,沒有其他的收入支出,在申報(bào)10-12月財(cái)報(bào)時(shí),4000元沒有填進(jìn)財(cái)報(bào)里。現(xiàn)在做2019的匯算清繳,4000元還用填進(jìn)去嗎?如果填進(jìn)去了就會(huì)跟10-12月的報(bào)表不一致,這樣會(huì)有什么影響嗎?
答: 您好 請(qǐng)問4000有沒有實(shí)際發(fā)放?
老師,你好!請(qǐng)問一下,公司2018年成立的,沒有開過票,沒有收入,也沒有支出,那這個(gè)匯算清繳報(bào)表要怎么填呢?
答: 您好,這樣的話,可以只填寫單位名稱,期間,保存提交就行了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)匯算清繳收入跟實(shí)際賬上收入不符,這個(gè)不用調(diào)實(shí)際賬的吧
答: 申報(bào)匯算清繳收入跟實(shí)際賬上收入不符,這個(gè)不用調(diào)實(shí)際賬的吧 不用


停留在風(fēng)中 追問
2020-05-21 09:55
bamboo老師 解答
2020-05-21 09:56
停留在風(fēng)中 追問
2020-05-21 10:03
bamboo老師 解答
2020-05-21 10:22