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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 05:17

你好!是期初金額嗎?那借貸平衡嗎?怎么啟用的賬套?應(yīng)該是補(bǔ)做憑證還是應(yīng)付賬款

追問

2020-05-18 06:43

是期初,平衡都走到以前年度損益調(diào)整了,如果補(bǔ)憑證銀行,余額與資金管理里余額不相等,應(yīng)該如何做

QQ老師 解答

2020-05-18 07:31

您好,如果是內(nèi)賬的話補(bǔ)上應(yīng)付賬款就可以對(duì)方科目還是以前年度損益調(diào)整

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你好!是期初金額嗎?那借貸平衡嗎?怎么啟用的賬套?應(yīng)該是補(bǔ)做憑證還是應(yīng)付賬款
2020-05-18 05:17:56
你好,你可以通過其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款明細(xì)賬查詢,就知道之前有沒有掛賬了
2019-07-06 10:09:47
你好,期初數(shù)錯(cuò)誤需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
2019-03-27 08:36:38
同學(xué)你好,你指的是資產(chǎn)負(fù)債表里的吧,如果是的話,請(qǐng)參考: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25 18:00:55
其他應(yīng)付款是負(fù)債科目,增加記在貸方,借方借成本或費(fèi)用
2019-01-09 10:49:25
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