老師你好,麻煩問(wèn)一下,收到進(jìn)項(xiàng)票我們會(huì)計(jì)上月先做賬了,但是發(fā)票認(rèn)證在次月,這樣我這個(gè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上,這個(gè)怎么處理呢? 上個(gè)月我們會(huì)計(jì)做賬的時(shí)間將未認(rèn)證的發(fā)票直接做抵扣了,這月導(dǎo)致我進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上,我該怎么處理呢?
紫色風(fēng)景
于2020-05-15 13:38 發(fā)布 ??1085次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-15 13:39
提前做了進(jìn)項(xiàng)嗎
這個(gè)月不用做了
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正常認(rèn)證后,再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2019-11-04 19:23:10

發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上面是有“稅額”項(xiàng)目的
2019-01-25 15:01:03

你好,可以找出發(fā)票,是費(fèi)用借費(fèi)用,是材料借原材料 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)
2018-10-24 16:32:22

第一種情況,今年認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認(rèn)證的今年也是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅,抵減了會(huì)計(jì)利潤(rùn)的,還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,用以前年度損益調(diào)整科目處理,調(diào)減未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)
2018-06-07 12:11:21

你好,國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào))第十條規(guī)定:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā) 票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā) 票,應(yīng)自開(kāi)具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-04-18 14:16:26
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