老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

發(fā)工資時(shí)其他應(yīng)收款用把扣個(gè)人部分分成應(yīng)收社保應(yīng)收公積金嗎,還是其他應(yīng)收款個(gè)人部分
答: 你好,分成應(yīng)收社保應(yīng)收公積金更清晰
老師,因?yàn)楣旧绫9e金繳納推遲,是在發(fā)工資之后了,才發(fā)現(xiàn)社保公積金計(jì)提的數(shù)和實(shí)際繳納的數(shù)不一致,比如發(fā)工資表里計(jì)提了5元,實(shí)際卻繳了10元,請(qǐng)問,社保公積金部門個(gè)人部分掛的“其他應(yīng)收款”該怎么調(diào)整,現(xiàn)在還沒到下月 還不能補(bǔ)繳。那差額就掛在其他應(yīng)收款賬上嗎?
答: 你好,下個(gè)月發(fā)工資把少計(jì)提的扣出來
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好! 如果這個(gè)月員工的應(yīng)發(fā)工資不夠代付個(gè)人社保公積金的部分 也就是說實(shí)發(fā)工資是負(fù)數(shù),如果操作成實(shí)發(fā)工資為0,差額的部分做到工資里可以嗎?還是掛其他應(yīng)收款 等員工還回來我再?zèng)_其他應(yīng)收款
答: 工資為負(fù)數(shù),可以下個(gè)月發(fā)工資時(shí)扣除記,其他應(yīng)收款科目
老師,1月份的工資,社保,公積金都在一月份的時(shí)候計(jì)提過了,那2月份發(fā)工資的時(shí)候個(gè)人部分的社保和公積金還在其他應(yīng)收款借方,怎么不沖減呢?
多扣員工社保和公積金,其他應(yīng)收款貸方余額。下月計(jì)發(fā)工資時(shí)已補(bǔ)回。求下月的分錄,怎么平其他應(yīng)收款多扣的社保公積金貸方金額
請(qǐng)問其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分是每月余額平的還是次月發(fā)放工資時(shí)余額是平的,我們是本月發(fā)放上月工資
員工的社保及公積金前兩年都是在其他單位上的 我單位只為其發(fā)放工資 繳納個(gè)稅 現(xiàn)這筆賬還一直掛在其他應(yīng)收款中 這怎么處理呢


無奈的白云 追問
2020-05-13 18:19
Windy老師 解答
2020-05-13 18:33
無奈的白云 追問
2020-05-13 20:11
Windy老師 解答
2020-05-14 08:05
無奈的白云 追問
2020-05-14 08:26
Windy老師 解答
2020-05-14 16:47