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maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-12 16:29

別的都沒有問題嗎,那這個借未分配利潤 貸(應收/應付) 或者是借(應收/應付) 貸未分配利潤

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相關問題討論
別的都沒有問題嗎,那這個借未分配利潤 貸(應收/應付) 或者是借(應收/應付) 貸未分配利潤
2020-05-12 16:29:59
應付賬款期初數(shù)不是賬務錯誤,不可以憑證調整
2019-05-23 19:28:25
您好,期初數(shù)據(jù)應付款多錄了,現(xiàn)在做個憑證紅沖回去即可。借;應付賬款,貸:營業(yè)外收入,利潤分配等科目
2017-09-27 22:48:03
建議修改期初余額。
2017-03-13 17:44:03
你好,期初數(shù)多錄入了只能是重新建賬了
2017-09-27 19:27:34
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