我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷(xiāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

申報(bào)納稅額能扣除預(yù)繳稅額嗎?
答: 你好,可以扣除的
進(jìn)行納稅申報(bào)的時(shí)候。提示主表28欄分次預(yù)繳稅額存在風(fēng)險(xiǎn),但是我們單位是不存在預(yù)繳的,不知道為什么會(huì)這樣提示!
答: 你好,如果公司既沒(méi)有該預(yù)交的業(yè)務(wù),也沒(méi)有預(yù)交過(guò)稅費(fèi)的話可以先不用管,以后如果還是繼續(xù)提示就找專(zhuān)管員處理下
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)繳稅是按申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表納稅稅額還是怎樣預(yù)繳稅務(wù)呢
答: 你好,所得稅一般按照?qǐng)?bào)表的利潤(rùn)預(yù)交,有明顯調(diào)整事項(xiàng)的除外。
個(gè)稅申報(bào)應(yīng)納稅額1205,預(yù)繳稅款3700,本月無(wú)需繳納是因?yàn)槭裁?/a>
“企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”是否得做稅務(wù)行政許可申請(qǐng)?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表的預(yù)繳方式怎么從按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
老師,增值稅申報(bào)表分次預(yù)繳稅額是怎么來(lái)的,能不能是負(fù)的,本期繳納上期應(yīng)納稅額是正的,減去分次預(yù)繳稅額,才是本期已繳稅額嗎
一般納稅人增值稅申報(bào)表,稅款繳納那邊有欄27本期已繳稅額28分次預(yù)繳稅額,當(dāng)月填寫(xiě)金額是等于銷(xiāo)售額*2%?不包括上個(gè)月預(yù)繳金額吧?

