@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,借:本年利潤貸:管理費用--社保費 這個分錄正常嗎
答: 你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
老師:月末要把成本,費用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,需要用明細結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?例如:借:本年利潤借調(diào) 貸:管理費用--辦公費 管理費用--差旅費等
答: 你好,是的,要列明細的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,現(xiàn)在想把管理費用調(diào)整到成本成本,怎么做分錄了?
答: 你好!你借成本 貸管理費用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)
每個月的財務(wù)費用、管理費用等結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤后、本年利潤的科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)成什么?
在財務(wù)軟件中 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 是總的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 還是管理費用下面的二級科目一個一個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,現(xiàn)在想把管理費用調(diào)整到成本成本,如果是跨年度怎么做分錄了?


夏 追問
2020-05-11 14:25
郭老師 解答
2020-05-11 14:27
夏 追問
2020-05-11 14:29
郭老師 解答
2020-05-11 14:31
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2020-05-11 14:31
夏 追問
2020-05-11 14:35
郭老師 解答
2020-05-11 14:40
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2020-05-11 14:40
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2020-05-11 14:53
郭老師 解答
2020-05-11 14:53
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2020-05-11 15:07
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2020-05-11 15:10
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2020-05-11 15:19
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2020-05-11 15:20
郭老師 解答
2020-05-11 15:21