9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

17年的帳已結(jié)轉(zhuǎn)完畢,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有管理費(fèi)用600元沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),18年賬套顯示管理費(fèi)用期初借方余額600元,本年利潤(rùn)貸方余額600元。老師我不返賬的話,這項(xiàng)賬務(wù)怎么做分錄進(jìn)行調(diào)整呢?
答: 你好,借:利潤(rùn)分配 (藍(lán)字) 借:管理費(fèi)用(紅字)
發(fā)現(xiàn)上月有管理費(fèi)用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費(fèi)用-100 貸本年利潤(rùn)-100
答: 你要先沖減管理費(fèi)用的,然后結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),現(xiàn)在想把管理費(fèi)用調(diào)整到成本成本,怎么做分錄了?
答: 你好!你借成本 貸管理費(fèi)用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)

