
老師,你好!我想問一下沖上個月留底稅額分錄怎么做?注:我上個月記的應交稅金(轉出多交增值稅)借方,這個月仍有留底稅額
答: 你好 有留底稅額不用另外做分錄的。這月有需要繳納的稅就自動沖減了。
老師 沖銷上期 上期留底的會計分錄怎么編寫。上期留底 5929.36本期應交193.68實際應該留底 不用交增值稅 5735.68借:應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 38,131.42 貸;應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額 37,937.74 應交稅金 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 193.68 0.00 借:應交稅金 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 193.68 貸:應交稅金 - 應交增值稅 - 未交增值稅 193.68
答: 你不用繳納增值稅,你可以不用結轉增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月有留底稅額,這月扣除留底后還需要繳稅,那么這月結轉稅金時,我這邊做借應交稅費~銷項 貸應交稅費~進項 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 借應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸應交稅費~未交增值稅 做完分錄后 應交增值稅差留底稅額 ,哪個環(huán)節(jié)錯了呢?
答: 您的分錄錯誤,應該根據(jù)實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅


李言言 追問
2020-05-10 14:11
答疑蘇老師 解答
2020-05-10 14:33