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送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-06 12:13

開錯了要聯(lián)系稅務機關和報關員

YU瑜2016 追問

2020-05-06 12:14

賬上要如何處理,要紅沖再重新開過發(fā)票不

慧老師 解答

2020-05-06 12:15

您好,是要這樣處理的

YU瑜2016 追問

2020-05-06 12:18

那出口退稅系統(tǒng)要如何操作

慧老師 解答

2020-05-06 12:19

不好意思,具體怎么操作這塊我不是很清楚,問一下稅務或海關

YU瑜2016 追問

2020-05-07 08:09

請問開錯稅率,出口銷售額要不要加上稅額,還是價稅合計

慧老師 解答

2020-05-07 09:29

如果你按照開錯的就是能是價稅合計了

YU瑜2016 追問

2020-05-07 10:57

當月申報增值稅時是否按開錯的稅率要算進去銷項稅,那當月出口金額這里算價稅合計還是不含稅金額

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相關問題討論
你好! 適用0稅率的
2018-09-17 17:18:36
您好,可以在這個月開具紅字發(fā)票處理。
2018-04-03 17:48:01
開錯了要聯(lián)系稅務機關和報關員
2020-05-06 12:13:13
如何知道初次申請購買出口發(fā)票已審核通過?出口退稅率為零的貨物,在出口退稅系統(tǒng)里要不要錄入進貨明細和出口明細申報數(shù)據(jù)?怎么處理?謝謝~~
2017-06-16 21:14:12
出口退稅。出口免稅,就是出口這個環(huán)節(jié)免予征收增值稅,即不用像內銷那樣按13%、9%、6%等征收增值稅。而出口退稅,就是要退還以前環(huán)節(jié)繳納的增值稅。這種情況在具體計算時可以再細分為“免退稅”和“免抵退稅”。其中,“免退稅”主要適用于沒有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè),雖然這些企業(yè)也可能涉及內銷繳稅問題,但是由于其出口的商品是買進來的,而買進來的時候都是有發(fā)票的,可以明確區(qū)分哪些是出口、哪些是內銷,所以,在計算的時候出口和內銷兩部分其實是分開來算的,就出口部分而言,由于不涉及內銷,自然就不存在“抵”的問題了。而“免抵退稅”則主要針對生產(chǎn)型企業(yè)以及部分營改增企業(yè),由于企業(yè)在生產(chǎn)過程中所耗用的原材料、勞務等所負擔的進項稅往往難以在出口商品和內銷商品之間明確區(qū)分,所以在計算出口退稅時就要和內銷一并進行考慮,要先把內銷的部分給抵消掉,剩余的部分國家才會退還給企業(yè)。
2024-05-08 16:15:37
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