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送心意

小熊老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 16:58

按照你們正常內(nèi)銷的稅率開具發(fā)票,根據(jù)你的描述應(yīng)該是16%。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-14 18:15

當(dāng)期只開了出口發(fā)票,還未進(jìn)行出口退稅操作,那么增值稅納稅申報(bào)表附表二中的“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”和主表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”項(xiàng)還需要填寫嗎?

小熊老師 解答

2019-01-15 14:17

暫時(shí)不填,等辦理退稅的時(shí)候再填。

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出口退稅。出口免稅,就是出口這個(gè)環(huán)節(jié)免予征收增值稅,即不用像內(nèi)銷那樣按13%、9%、6%等征收增值稅。而出口退稅,就是要退還以前環(huán)節(jié)繳納的增值稅。這種情況在具體計(jì)算時(shí)可以再細(xì)分為“免退稅”和“免抵退稅”。其中,“免退稅”主要適用于沒有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè),雖然這些企業(yè)也可能涉及內(nèi)銷繳稅問題,但是由于其出口的商品是買進(jìn)來的,而買進(jìn)來的時(shí)候都是有發(fā)票的,可以明確區(qū)分哪些是出口、哪些是內(nèi)銷,所以,在計(jì)算的時(shí)候出口和內(nèi)銷兩部分其實(shí)是分開來算的,就出口部分而言,由于不涉及內(nèi)銷,自然就不存在“抵”的問題了。而“免抵退稅”則主要針對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)以及部分營改增企業(yè),由于企業(yè)在生產(chǎn)過程中所耗用的原材料、勞務(wù)等所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅往往難以在出口商品和內(nèi)銷商品之間明確區(qū)分,所以在計(jì)算出口退稅時(shí)就要和內(nèi)銷一并進(jìn)行考慮,要先把內(nèi)銷的部分給抵消掉,剩余的部分國家才會(huì)退還給企業(yè)。
2024-05-08 16:15:37
如何知道初次申請(qǐng)購買出口發(fā)票已審核通過?出口退稅率為零的貨物,在出口退稅系統(tǒng)里要不要錄入進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)?怎么處理?謝謝~~
2017-06-16 21:14:12
同學(xué), 發(fā)票上的稅率是零稅率。
2021-07-29 17:23:24
按照你們正常內(nèi)銷的稅率開具發(fā)票,根據(jù)你的描述應(yīng)該是16%。
2019-01-14 16:58:57
需要開出口發(fā)票。開免稅。
2019-11-22 17:24:25
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