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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-05 13:14

那說明你們不是承擔一千元的費用,而是賺了4000元,需要沖銷后按4000元交稅處理。

靦腆的小蘑菇 追問

2020-05-05 13:16

上個月是這樣做的
借:管理費用-水電費1000
         其他應收款-電費15000
               貸:庫存現(xiàn)金16000
借:庫存現(xiàn)金15000
貸:其他應收款15000

靦腆的小蘑菇 追問

2020-05-05 13:16

請問如何沖銷

江老師 解答

2020-05-05 13:17

直接沖銷后,重新進行正確的賬務處理

靦腆的小蘑菇 追問

2020-05-05 13:18

麻煩老師幫我寫下分錄,不是很明白

江老師 解答

2020-05-05 13:21

一、沖銷上月的分錄:
借:管理費用-水電費-1000
其他應收款-電費-15000
貸:庫存現(xiàn)金-16000
借:庫存現(xiàn)金-15000
貸:其他應收款-15000
二、按正確的分錄進行入賬
借:其他應收款-電費15000
貸:庫存現(xiàn)金11000
貸:其他業(yè)務收入   4000/1.03
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  4000*3%/1.03
借:庫存現(xiàn)金15000
貸:其他應收款15000

靦腆的小蘑菇 追問

2020-05-05 13:25

那老師,開始支付的16000如何提現(xiàn)呢

江老師 解答

2020-05-05 13:27

你不可能支付16000元的現(xiàn)金,這個發(fā)票只有11000元,你付16000元,就是多付了5000元,如果付了,只能是預付賬款掛5000元

靦腆的小蘑菇 追問

2020-05-05 13:29

已經(jīng)付了,預付賬款5000貸什么呢

靦腆的小蘑菇 追問

2020-05-05 13:30

因為是預繳嘛,后開票的

江老師 解答

2020-05-05 13:31

那就是:
借:預付賬款5000
貸:庫存現(xiàn)金5000

上傳圖片 ?
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那說明你們不是承擔一千元的費用,而是賺了4000元,需要沖銷后按4000元交稅處理。
2020-05-05 13:14:23
您好!這個需要去電力局修改下發(fā)票抬頭,以后開發(fā)票給A公司,A公司按發(fā)票金額入賬就可以了。
2017-06-14 19:07:11
您好!稅務賬上只能單位負擔單位的,個人負擔個人的。
2019-12-20 14:21:31
您好 是就不用交個稅
2019-07-12 11:04:01
不可以,發(fā)票抬頭不一致,B公司可以再給C公司開發(fā)票。
2019-06-27 16:00:18
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