1月建賬,4月到了發(fā)票,是不是期初建賬應(yīng)付賬款為-1000,四月到了貨和發(fā)票,借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款1000
you are so cute
于2020-04-28 12:07 發(fā)布 ??543次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論

借:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
2023-03-13 19:57:31

您好
借:庫存商品 (負數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

你好,正常的流程應(yīng)當是這樣的
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-14 16:25:04

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時:
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16

你好,不需要暫估稅費的
暫估分錄是
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-20 10:26:24
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